日前,办公室采购怎么报销的话题受人关注,并且与之相关的办公室采购怎么报销发票同样热度很高。今天,康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。

办公室采购怎么报销(办公室采购怎么报销发票)

导读目录:

小公司采购报销流程?

1、采购人员每天从财务部材料会计处领取前一天公司各车间、部门上报的材料计划单,并根据计划单所购物品价格,确定应借款金额。

2、采购人员根据计划单确定供应商,公司考察供应商的商品质量、服务及信誉度确定其为公司长期供应商,并与供应商应签订采购供应合同。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、结算方式及经济处罚等条款。采购合同有效期内,若因价格发生较大变化时,经公司总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。條萊垍頭

3、采购人员应定期分析汇总市场同类产品的价格、质量、供应商产品供应及信誉等信息,以更好的做好采购工作。頭條萊垍

4、采购员进行采购尽量以公司转账支付,确实需要现金采购的,应提前做好现金采购计划单,并上报财务人员、财务科长及张总签批后,办理相关借款手续。

5、采购人员当天购回的物品移交库房,由库房管理员对物品的外包装、数量、外观进行初步验收。特殊材料应通知工艺质量部进行检验,出具检验报告单后办理入库手续,不合格的材料不得办理入库手续。

行政采购办公用品流程?

采购办公用品流程如下:

1、各部门在每月规定时间填写下个月的办公用品计划,经部门领导、分管行政采购领导签字批准后,报办公室;

2、办公室汇总各部门的办公用品计划,报总经理审批;

3、办公室根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品。

4、将采购的办公用品入库

5、通知做出计划的部门领取办公用品(出库登记)

6、根据办公用品计划,到财务部门填写费用支出审批单。经领导签字后,向指定商店或超市打款。

7、开具发票。

公司采购食材怎么报销?

1、 采购员所采购的食材物料验收之后,必须立即入库,由库管员及申购部门验收员、采购员一起点收入库,并登记记账,每日库管员须做每日库房进出库登记表,并交予财务会计,以便对账;

2、 采购员将原始采购单/申购单以及采购物资发票或收据一并交予厨师长签字审核;

3、 厨师长要求严格审核每一张采购原始单以及收据发票的合法性以及一致性,以及是否有此项业务;頭條萊垍

4、 采购员待厨师长签字后,必须交予店经理签字审核; 店经理审核之后,采购员将报销单交予会计,由会计根据库房交的每日进出库登记表进行对账,如无疑问,则签字审核认可;

5、 采购员将会计签字审核后的报销单到出纳处进行报销; 月结供货商由集团公司总采购部定价,并交予总经理核价,然后交予分公司按价执行,月底由分公司会计做账,店经理审核,交予总采购审核签字,最后交集团公司财务部入账;

6、 出纳按照报销单的报销项目逐一报账;

望各分公司认真学习并对后勤各部门进行培训贯彻执行,由各分公司店经理及厨师长进行每日监督审核,集团公司财务部及质检部进行抽查督导;垍頭條萊

项目财务报销流程?

(一)现金报销。

1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。

原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填写齐全包括:票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”,金额大小写必须一致;有所购商品的名称、数量、单价、金额;必须有收款单位的财务专用章;开票人及开票日期填写完整;整张票据字体须一致;机打发票手改无效。

2、按照国务院《现金管理条例》规定,限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付;单笔支出一百元以上的,建议使用支票进行支付。

(二)支票申领、报销。

1、填写支票申领单,填写的内容要完整,审批手续齐全,申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。

2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续,须在一周内办理完,控制部门支票申领张数,最多不能超过2张。

3、支票申领时一定要注明资金使用的性质,基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费(人才培养、科研经费)。

4、支票报销时应填写转账报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票,且发票项目相关内容须填写完整,时间与实际业务发生时间相符,需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、 *** 采购清单、项目验收报告等。

(三)公务卡报销。

1、填写公务卡报销明细表,按照消费记录逐条填写,并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。

2、公务卡还款系统进行了升级,原来公务卡报销如有退票费等,我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款,多出来的退款那部分钱还要交回财务,现在可以按照实际报销数还款,不需要填那张红单子了。

3、遵守报销时间,尽量随着业务的发生及时交到财务处,便于财务人员审核还款。

《现金管理暂行条例》第七条 转账结算凭证在经济往来中,具有同现金相同的支付能力。

开户单位在销售活动中,不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇;不得拒收支票、银行汇票和银行本票。

单位采购物资个人垫付如何报销?

企业单位在产品采购过程中,如果由采购经办人个人垫付采购款的,垫款人在报销时,应将采购单位开具的增值税专用发票所附在报销凭证后,填写报销单,垫款人在报销单中说明垫款原因和报销金额,经部门负责人及单位领导签字审批后,办理报销手续。

采购费用报销的一般规定及流程有哪些呢?

 之一条采购付款报销流程  1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);  2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。  第二条借款报销流程  1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。  2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。  3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。  4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。  5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。结算方式:以现金归还或报销单抵扣。  第三条日常费用报销流程  1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;  2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。  3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。  报销内容:按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认,然后由总经理签字方能实施。  报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。  4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核,财务经理复核,由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。  5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。  6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹。  7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。  8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则:  (1)、审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹;  (2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;  (3)、审核各项费用发生是否切合实际,有无虚报、多报;(参照费用报销制度)  (4)、审核签批手续是否齐全。  若以上三条有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。  9、财务会计将财务部复核后的费用报销单,上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批,总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间:每星期二、星期五。  10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部,要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款,同时,报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全,出纳员不予支付。报销时间:星期二、星期五下午4:00以后。  11、其他报销内容和要求参照相关规定。  第四条此制度未涉及事项,暂按总经理的意见核定报销,之后由财务部对该制度进行补充及完善;  第五条本制度解释权归公司财务部。  原始凭证粘贴整理办法  为了规范报账,提高工作效率,减少台前等候时间,也便于日后查账,现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家,请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。  1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类,如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等,按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类,单独粘贴,附到差旅费报销单后边;  2、将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴,避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到装订要求;  3、如果同类票据大小不一样,可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;  4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;  5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件,粘贴位置也应在票据左侧背面,沿装订线粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

办公室购买矿泉水报销明细怎么填?

首先要写明采购的日期以及采购的理由

然后再填写某某牌矿泉水多少毫升几瓶,单价是多少。頭條萊垍

例如:日期:2021年9月28日

事由:召开水利项目招标会

产品:哇哈哈矿泉水(450毫升)

数量:10瓶

单价:1.5元

采购人:王漂亮條萊垍頭

批准领导:此处领导签字就可以了

最后记得附上正规发票就可以了。

以上,就是办公室采购怎么报销办公室采购怎么报销发票的全部内容了,发布软文到百度推广,建站仿站、前端二次开发、网站SEO及代发文章等业务,认准康晓百科。咨询Q Q:251268676