日前,办公用品费用报销请示怎么写的话题受人关注,并且与之相关的办公用品费用报销请示怎么写范文同样热度很高。今天,康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。

办公用品费用报销请示怎么写(办公用品费用报销请示怎么写范文)

导读目录:

业务招待事由怎么写?

招待某某关联业务往来单位,因业务需要招待某某单位来宾。如:接待上级,接待外单位的,本单位的什么事。填写为什么需要进行业务招待,为公司的何种业务需要进行的,招待的是什么单位及人员等。

  项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等 摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等 报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务)。垍頭條萊

申请公司领导给予宿舍电费部分报销怎么写?

通知夏季来临,因员工宿舍用电负荷较大,公司财务负担大大加重,现经公司上层研究决定,员工承担所住宿舍房租及电费的百分之七十,公司承担其中百分之三十。节约用电,从我做起,特此通知!(大致写了下,你可以参考)

公司报销住院费用怎么写?

在公司的“费用报销单”具体填写如下:

1、报销项目:员工福利

2、报销事由(摘要):分别填写看望生病家属水果、看望生病家属鲜花、看望生病家属车费三项。條萊垍頭

3、报销金额:需分别填写水果金额、鲜花金额、车费金额等。條萊垍頭

4、合计金额小写和大写处都要填写。(一定要写全)

医药费报销声明怎么写?

、申请人的姓名,年龄,身份证号,家庭住址,户口所在地,户口簿上的人组成.

二、申请人就业状况及家庭成员就业及收入状况.(更好附收入证明)

三、将申请人的困难情况如实写清,如:本人因生病、受伤、等原因或家庭成员中由于此类事的发生,共化去医疗费XXXXX元,以至于生活困难.(这里需要你如实写明发生事由,现在状况)(更好有病历及各类医药费复印件)

四、因以上原因特向 *** 部门(你所要申请救济金的部门)请求给予经济上的补助!(最后不要忘记要万分感谢这些词语写上去)。

例如:

****医保中心:條萊垍頭

因本人***某种疾病需要住院,在***医院*天的治疗期间,用掉费用****元,我购买了医疗保险,现申请社保中心审核并进行报销。  條萊垍頭

特此申请

申请人:xxx

申请时间:x年x月x頭條萊垍

快递费的报销要什么凭证?

企业管理费凭证 快递费已包含在“管理费–邮政或办公室费用”帐户中。 这是:

1、开票凭证摘要列:支付快递费用。 垍頭條萊

2、会计分录: 借款:管理费-邮费(或办公费)。 管理费用为期间费用,计入当期损益。 企业应当通过“行政费用”科目计算管理费用的发生和结转。 借款人在标的登记企业发生的管理费,应当在信用登记期末转入“当年利润”管理费。 结转后,应根据管理费的支出项目对账目进行详细核算。

医保报销怎么写事情经过?

一般来说,医保报销不需要写事情经过,患病可以直接凭医保卡刷卡结算,除非你是意外造成伤害,要写意外发生时间、地点和什么原因等。

如果是被他人侵害造成意外,那么医保基金不予支付,需由侵害人赔偿损失,因此在医疗费用报销时要详细写事情经过。

采购费用报销的一般规定及流程有哪些呢?

 之一条采购付款报销流程  1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);  2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。  第二条借款报销流程  1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。  2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。  3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。  4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。  5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。结算方式:以现金归还或报销单抵扣。  第三条日常费用报销流程  1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;  2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。  3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。  报销内容:按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认,然后由总经理签字方能实施。  报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。  4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核,财务经理复核,由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。  5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。  6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹。  7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。  8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则:  (1)、审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹;  (2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;  (3)、审核各项费用发生是否切合实际,有无虚报、多报;(参照费用报销制度)  (4)、审核签批手续是否齐全。  若以上三条有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。  9、财务会计将财务部复核后的费用报销单,上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批,总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间:每星期二、星期五。  10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部,要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款,同时,报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全,出纳员不予支付。报销时间:星期二、星期五下午4:00以后。  11、其他报销内容和要求参照相关规定。  第四条此制度未涉及事项,暂按总经理的意见核定报销,之后由财务部对该制度进行补充及完善;  第五条本制度解释权归公司财务部。  原始凭证粘贴整理办法  为了规范报账,提高工作效率,减少台前等候时间,也便于日后查账,现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家,请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。  1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类,如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等,按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类,单独粘贴,附到差旅费报销单后边;  2、将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴,避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到装订要求;  3、如果同类票据大小不一样,可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;  4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;  5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件,粘贴位置也应在票据左侧背面,沿装订线粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

钉钉审批报销单如何打印?

1、打开钉钉软件,找到靠左边的工作选项。頭條萊垍

2、在里面会看到一个审批功能。

3、点击我已审批的,会看到已经审批好的报销单,顺便看一下总经理有没有进行审批过。

4、然后审批好的报销,我们点击一下查看详情。

5、在查看详情的页面,右上角有一个打印的标志。條萊垍頭

6、点击打印,就会以企业信息发送给你,你会看到是PDF版本的报销祥详情单,选择好一个位置进行下载。

7、下载好的PDF文件,直接打开点验保险单就可以打印好了。

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